Чек-коррекции
как сделать исправление? Неверный чек был пробит Несколько дней назад.
в результате сделали неверный возврат средств покупателю через расход и вновь пробили приход средств.
в результате выручка задвоилась..отразилась и по безналу и по налу в онлайн кассе
ошибки: 1. был пробит чек на 3500 руб. как оплата наличными (хотя оплата была по терминалу).
2. был пробит чек на 3500 как расход. по налу. (хотя должен был пробит чек возврат прихода по налу).
3. был пробит верный чек на 3500 с оплатой по безналу.
для исправления ошибки требуется оформить чеки коррекции:
по ошибке 1. чек коррекции с признаком "расход" на 3500 руб.
по ошибке 2 чек коррекции с признаком "приход" 3500 руб.
Нет. Не верно.
1. был пробит чек на 3500 руб. как оплата наличными (хотя оплата была по терминалу) Решение: чек коррекции ПРИХОДА. Минусуете выручку по налу, плюсуете выручку по безналу. По хорошему - делать это надо было в ту же смену, в которую ошиблись. А для этого нужно отчет кассира требовать. В идеале кассир должен был распечатать отчет за ту смену, допустим, с суммой 11000 налом, которая у него в кассе должна лежать. Посчитать нал в кассе и сверить с отчетом. А в кассе у него было бы 11000-3500=7500! Потому что он ошибся и пробил безнал как нал. Значит либо он вынимает из кармана 3500 (это же недостача), либо ищет ошибку, пишет объяснительную и делает коррекцию. Приход нал "-". Приход безнал "+". Снова снимает отчет за смену и получает наличку 7500, как и есть в кассе. Нормально нужно работу кассы организовывать и отчет с кассиров спрашивать. Тогда не будут такие ошибки появляться "через несколько дней". И лишние вопросы тоже :).
2. был пробит чек на 3500 как расход. по налу. (хотя должен был пробит чек возврат прихода по налу). Пробивается возврат прихода нормальный. Чек расход НЕ ФИСКАЛЬНЫЙ (в ОФД не уходит), поэтому коррекцию к нему не делают. Тут ситуация похожа на предыдущую. После того, как кассир пробьет приход, у него в кассе образуется косяк на 3500. Только теперь излишек. Поскольку будет 2 расходных операции (расход + возврат). На эти 3500 можно добить чек "внесение наличных" (тоже не фискальный). И итоги должны сойтись с количеством денег в кассе.
а каким образом скорректировать приход на -3500 по налу и +3500 по б/н.
оформить чек коррекции на "Приход" по б/налу на 3500
оформить чек коррекции на "расход" по налу на 3500?
Если знаете - прошу написать.
Если это невозможно, правильно ли я понял:
1. делаем коррекцию прихода на 3500 руб. по б/налу. (тем самым показываем, что деньги в сумме 3500 руб. пришли по безналу)
2. делаем возврат прихода по налу на 3500 руб.(тем самым устраняем излишки в кассе)
на обе ситуации пишем объяснительные и прикладываем к чекам.
Налоговой можно не сообщать. Просто сохраняйте документы - чеки, объяснительные кассира. При проверке могут заинтересоваться