Добровольная ликвидация ООО Отчетность.

Shilik
Постоянная ссылка #

Добрый день. С июня 2022 года фирма " в стадии ликвидации" . 22 июня назначен ликвидатор. По итогам 2 квартала отчетность (нулевыя) по РСВ и НДФЛ и персифицированному учету сдана. Сотрудников нет.

Вопрос: надо по итогам 3 квартала сдавть РСВ и НДФЛ в налоговую?

Просто_бухгалтер
Постоянная ссылка #

Вы ликвидационные зарплатные отчетности подали?

При ликвидации в РСВ и 6- НДФЛ указывается код отчетного периода — «51» для I квартала, «52» для полугодия, «53» для 9 месяцев и «90» для года. В поле с кодом формы реорганизации (ликвидации) проставьте «0».

В отчёт по персучету надо включить ликвидатора и членов комиссии

ФСС, вроде как обычный расчёт, только на титульном листе ставьте "Л"

 

 

 

 

Shilik
Постоянная ссылка #

Добрый вечер. Нет, за 1 полугодие сдала обычный плановые отчеты с кодом отчетного периода 31 ( что соотвтествует полугодию). Это по РСВ и НДФЛ-6. ПО персучету звона в пенсионный, они скзали что если ликвидатор не оформлен официально, то им ничего не надо, и им пофиг. 

И ФСС сдала с кодом "06".))))   ВООБЩЕМ, сделала всё как нельзя лучше)))))

Подскажите, пожалуйста, теперь, что, сдавать за 3 квартал с кодами как вы указали "53" получается. хоть сотрудников нет, или лучше корректровочные отчеты за 1 полугодие???????

Просто_бухгалтер
Постоянная ссылка #

Добрый день

РСВ и 6-НДФЛ сдают до составления ликвидационного баланса 

Это - не корректировки, это специально ликвидационные отчеты (как баланс перед ликвидацией)

То, что сказал пенсионный фонд по ликвидаторам - можете не делать, раз им не надо, но у меня на ликвидации клиент - я сделаю как рекомендуется

Создайте новый комментарий в теме
Прикрепить файл
?
Получить e-mail уведомление об ответе
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение