Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с такой ситуацией
Во втором квартале 2024 года покупатель полностью вернул нам ранее отгруженный товар, была выставлена корректировочная счет фактура. Нам необходимо данную КСФ отразить в книге покупок и принять к вычету НДС. Но ситауция такая что НДС у нас получается к возмещению, мы не хотим НДС к возмещению. Возможно ли принять ЧАСТИЧНО НДС к возмещению по корректировочной счет фактуре, а остальную часть перенести на следующий квартал?