Добрый день.
Хочу возвратиться опять к этому вопросу. Допусним ,что во 2 кв. других реализаций не будет.
Получены авансы от покупателя в 1 квартале. По декларации заплатим НДС в бюджет.
Товар получаем в Чехии и Белоруссии в 2 кв. Платим НДС в таможню(товары из Чехии) и в бюджет ( товары из Белоруссии) по поступлению товаров . Реализация покупателю во 2 кв.
Таким образом, получается начисляем НДС с реализации, зачет НДС с полученных авансов в 1 кв., вычет НДС , уплаченный по товарам. По расчету получается НДС к возврату из бюджета.. Т.е. если не хотим делать возврат НДС из бюджета, то НДС по полученным товарам можем перенести на сл. кварталы. Все так? Спасибо.