Всем привет.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.190.25)
Компания на УСН плюс НДС 5%.
Кроме реализаций есть полученные авансы и зачтенные авансы.
Декларация формируется верно (НДС с реализаций + НДС с полученных авансов - НДС с зачтенных авансов).
Суммы налога к уплате из раздела 1 совпадает с сальдо на 31.12.25 по 68.02.
При этом регламентные операции, которые переносят НДС с 68.02 на 68.90, не учитывают авансы вообще, они переносят только НДС с реализаций.
В чем может быть причина?..
Такая же проблема по другой компании, версия та же, тоже УСН+НДС 5%, разница только в том, что по второй нет полученных авансов, толькот зачтенный - но его при переносе на 68.90 тоже не учитывает.