Добрый день! При проверке декларации по НДС выдет ошибку стр 190 разд. 3 должен быть равен стр 190 разд. 8.
Разница получаеться на сумму НДС выданных счет фактур на аванс, это сумма стоит стр170 разд 3.
Добрый день! При проверке декларации по НДС выдет ошибку стр 190 разд. 3 должен быть равен стр 190 разд. 8.
Разница получаеться на сумму НДС выданных счет фактур на аванс, это сумма стоит стр170 разд 3.
Да)
Так. Чтобы НДС с зачтенных авансов от покупателей автоматически попадал в книгу покупок и, соответственно, в 8 раздел декларации должны быть:
1) сформированы счета-фактуры на аванс при поступлении предоплаты;
2) при отгрузке зачтены авансы;
3) при формировании записей книги покупок заполнена закладка "полученные авансы".
Все записи из этой закадки должны автоматом попадать в книгу покупок. Если сформировать книгу покупок отдельно от декларации, записи по зачтенным авансам туда попадают?