У нас фирма на УСН. Но было несколько операций с НДС, на которые выставили счет фактуры и подана декларация по НДС. Звонили из налоговой и говорят, что в декларации надо убрать книгу покупок. И что наша организация не имеет права на возмещение входного НДС, так как мы не являемся плательщиками НДС. Помогите обосновать наше право на входной НДС.
или
Задать вопрос
Помогите обосновать наше право на входной НДС
Вы не имеете права заявлять входной ндс к вычету. Вы не являетесь плательщиками НДС, поэтому ст.172 нк рф о применении налоговых вычетов к вам непприменима. Посмотрите здесь http://nalog-nalog.ru/usn/deklaraciya_po_usn/poryadok_vozmeweniya_nds_pri_usn_v_2015_2016_godah/
Ишь какие ушлые)) Как на ОСНО сидеть, так нет что вы много налогов мы лучше поспецрежимничаем, а как дело коснулось возврата НДС, так сразу люди и правах своих вспоминать начинают..
Да, меня тоже несколько удивляет позиция автора вопроса. То, что они выделили НДС (видимо, по просьбе контрагентов) и уплатили его в бюджет - это их расходы. Государство не обязано им их возмещать, оно и так предоставило им определенные послабления - начислять и уплачивать единый налог вместо трех. И то, что они не пользуются данными послаблениями, не должно быть проблемой бюджета.
Согласен, Елена. Как бы не было сурово наше налоговое законодательство (хотя со словом сурово можно и поспорить, если например сравнить налог на доходы в Европе и России), но оно все же иногда учитывает потребности налогоплательщиков в зависимости от их финансовых возможностей.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение