Добрый день уважаемые форумчане!
В 1 квартале сделали реализацию, НДС отразился в книге продаж
В 3 квартале сделали корректировку реализации в сторону уменьшения, в книге покупок отразился НДС (код 18), в книге продаж эта же сумма НДС (код 02).
Почему корректировочный счёт-фактура на уменьшение отобразилась в книге продаж у Продавца?
Правильно ли сформировались книги за 3 квартал?