как изменить в книге покупок сумму НДС переведенную в другой налоговый период
или
Задать вопрос
перевод суммы НДС в другой налоговый период
Если вам необходимо исправить ошибки в книге покупок по уже закончившемуся кварталу:
- оформите дополнительный лист книги покупок за тот налоговый период, в котором был зарегистрирован требующий исправления счет-фактура;
- подайте уточненную декларацию по НДС, доплатите налог и пени, если в результате ошибок в книге покупок сумма налогового вычета оказалась завышенной.
Более подробную информацию по данному вопросу можете посмотреть в вот этой статейке - http://nalog-nalog.ru/nds/kniga_pokupok/kak_vnesti_izmeneniya_v_knigu_pokupok/
- оформите дополнительный лист книги покупок за тот налоговый период, в котором был зарегистрирован требующий исправления счет-фактура;
- подайте уточненную декларацию по НДС, доплатите налог и пени, если в результате ошибок в книге покупок сумма налогового вычета оказалась завышенной.
Более подробную информацию по данному вопросу можете посмотреть в вот этой статейке - http://nalog-nalog.ru/nds/kniga_pokupok/kak_vnesti_izmeneniya_v_knigu_pokupok/
я наверно не правильно изложила...чтобы не было возмещение я во 2 кв 2017 по одному из контрагентов уменьшила сумму НДС к возмещению,в 3 кв. я хочу довыставить эту разницу
Ааа, вон оно как. Тогда счет-фактуру придется регистрировать в книге покупок несколько раз. Каждый раз в графе 16 нужно указывать только ту часть суммы входного НДС, которую вы заявляете к вычету в текущем квартале. А в графе 15 книги покупок следует отразить всю стоимость, которая указана в соответствующем счете-фактуре в графе 9 по строке "Всего к оплате".
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение