Добрый день.
В течении года 2019 сдавала Декларации по НДС и все платили согласно декларациям. Также сдали Декларацию за 4 квартал 2019 и проплатили 2 первых платежа по НДС. ПРи сведении баланса, выявили у себя ошибку за 1 квартал Декларации по НДС. ( зачли аванс , тогда когда его не нужно было учитывать) и получилось, что в 1 квартале мы заплатили лишний НДС. Вообще получилось, что у нас в 1 квартале НДС к возмещению. Сдали уточненку за 1 квартал. Запросили сверку с налоговой. Отражается переплата по НДС.
Вопрос в след. : в этой ситуации , можно ли просто не оплачивать 3-ий платеж по НДС за 4 квартал ? В таком случае практчиески выровняется задолженность. Или все-равно, необходимо внести 3-ий платеж НДС за 4 квартал и потом ждать возврата средсвт от налоговой ? ( что скорее всего крайне сложно)