Добрый день.
Помогите пожалуйста, как правильно сделать корректировку.
Организация в 2023г. не была плательщиком НДС, В ЭТОМ ПЕРИОДЕ БЫЛ ЗАКУПЛЕН ТОВАР НА 8000,00 руб.( поставщик являлся плательщиком НДС)
В 2025г. , когда организация стала плательщиком НДС было выявлено несоотвествие 1 накладной за 2023г. У поставщика на 800,00 руб. меньше - выл возврат.
Как организации верно провести возврат в 2025г. Если НДС в 2023 не было, а сейчас организация является плательщиком НДС.