Олгаритм подачи НДС , если в корректируемом периоде организация не была плательщиком НДС.

Ирина_АN
Постоянная ссылка #

Добрый день.

Помогите пожалуйста, как правильно сделать корректировку.

Организация в 2023г. не была плательщиком НДС, В ЭТОМ ПЕРИОДЕ БЫЛ ЗАКУПЛЕН ТОВАР НА 8000,00  руб.( поставщик являлся плательщиком НДС)

В 2025г. , когда организация стала плательщиком НДС было выявлено   несоотвествие 1 накладной за 2023г. У  поставщика на 800,00 руб. меньше - выл возврат.

Как организации верно провести возврат в 2025г. Если НДС в 2023 не было, а сейчас организация является плательщиком НДС.

Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение