Добрый день!
ООО на ОСНО.
Производим готовую продукцию. Заключаем договоры на продажу своей готовой продукции к контрагентами из ЕАЭС.
Я новый бухгалтер. Провожу проверку по отражению подтвержденных сумм по ставке 0% в декларациях по НДС.
Нашла следующие ошибки:
- реализации в адрес контрагентов в ЕАЭС произведены - 01.08.2024, 02.08.2024, 07.08.2024, 09.08.2024, 21.08.2024 по которым имеются подтверждающие документы по ставке 0% (заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, уведомления о подтверждении факта уплаты косвенных налогов, договоры, спецификации, УПД, СМР) - НО эти продажи/заявления не включены в раздел 4 деклараций по НДС ни в 2024 году ни в 2025 году.
За каждый квартал в 2024 и 2025 суммы по другим реализациям указывались в 4 разделах и своевременно были поданы перечни заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за эти периоды.
Вопрос: Можем ли мы подать уточненную декларацию по НДС за 1 квартал 2025г. и включить суммы по данным продажам в 4 раздел декларации по НДС? И можем ли подать уточняющий перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за 1 квартал 2025г.?
И еще небольшой вопрос по правильности отражения информации в перечне заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов: у некоторых заявлений проставлена неверная дата, но номер всегда указан верный. Необходимо ли уточнить в ФНС такие перечни?
Заранее спасибо!!
или
Задать вопрос
Может ли ООО уточнить декларацию по НДС и перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за 1-й квартал 2025 года?
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение