Добрый день!
Организация на УСН, является плательщиком НДС как налоговой.
Были проплаты за аренду без НДС в июне (несколько месяцев), в июле (один месяц), в сентябре ( один месяц)
Когда должны уплатить в бюджет НДС?
Что является основанием для уплаты НДСа у налогового агента проведенный акт или списание с р/с поставщику?