Добрый день, ИП на УСН с доходом меньше 60 млн.р., работает с компанией с НДС, делает реализации с НДС, как правильно сформировать счет-фактуры с НДС, чтобы они попадали в Раздел 12 декларации по НДС? я счет-фактуры делаю на основании реализации, суммы попадают в раздел 3, это неправильно. Заранее спасибо)
или
Задать вопрос
Как заполнить Раздел 12 НД по НДС
А у вас в настройках налогов и отчётов отражено, что Вы освобождены от ндс? Т.е. галочки напротив НДС стоять не должно.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение