Авансовую счёт фактуру провела как поступление с кодом 01 вместо кода 02. Можно внести исправления в текущем квартале, так как это техническая ошибка и сумма не поменялась, чтобы не сдавать уточненную декларацию. Как правильно сделать в 1с (бюджет).
Авансовая счёт фактура
Наталия02, если сумма налога не занижена, то Вы не обязаны сдавать уточненную декларацию (но можете это сделать).
В Вашем случае более подходящим было бы направить в ИФНС пояснения к ранее сданной налоговой декларации, в которой была допущена ошибка, с ее описанием.
Не совсем понятно, что Вы собираетесь править в тек. квартале, если (как я понял) ошибка относится к предыд. налоговому периоду.
А Вам не пришло требование от налоговой по поводу данной ошибки? Потому что когда я ошиблась с кодами, то исправляла эту ошибку через формализованный ответ на требование налоговой: там есть возможность зайти в декларацию и исправить код, это уже будет считаться как уточнённая декларация. А саму уточнённую декларацию с разделами, сведениями из книги покупок, книги продаж и доплистами сдавать не нужно будет.