Авансовая счёт фактура

Наталия02
Постоянная ссылка #

Авансовую счёт фактуру провела как поступление с кодом 01 вместо кода 02. Можно внести исправления в текущем квартале, так как это техническая ошибка и сумма не поменялась, чтобы не сдавать уточненную декларацию. Как правильно сделать в 1с (бюджет). 

Дикий Бухгалтер
Постоянная ссылка #

Наталия02, если сумма налога не занижена, то Вы не обязаны сдавать уточненную декларацию (но можете это сделать).

В Вашем случае более подходящим было бы направить в ИФНС пояснения к ранее сданной налоговой декларации, в которой была допущена ошибка, с ее описанием.

Не совсем понятно, что Вы собираетесь править в тек. квартале, если (как я понял) ошибка относится к предыд. налоговому периоду.

Главбух_Елена
Постоянная ссылка #

А Вам не пришло требование от налоговой по поводу данной ошибки? Потому что когда я ошиблась с кодами, то исправляла эту ошибку через формализованный ответ на требование налоговой: там есть возможность зайти в декларацию и исправить код, это уже будет считаться как уточнённая декларация. А саму уточнённую декларацию с разделами,  сведениями из книги покупок, книги продаж и доплистами сдавать не нужно будет.

Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение