Добрый день! Помогите, пожалуйста. Мне нужно аннулировать счет-фактуру, выставленную в апреле 2015 года. Мы поставщики. Делать доп лист и пересдавать? Все равно уже больше трех лет прошло. На вычет не поставлю. Прибыль тоже не уменьшить, тот же трехлетний срок прошел. А у покупателя в этом случае возникнет к доплате за 2-й квартал 2015 года и НДС и прибыль. Как откорректировать правильно и безболезненно взаиморасчеты с покупателем? Спасибо!
Аннулирование счет-фактуры
Это Вы писали про согласовании цены о снижении?
Вроде, хотели корректировки делать? Передумали?
Я не понимаю зачем такие трудности себе создавать, когда можно просто либо вернуть деньги, либо предложить зачесть.
Разве это будет чему-то противоречить?
В договоре о пересмотре цен так и напишите: стороны пришли к соглашению о пересмотре цен за период с 2015 года.
И далее - как будет происходить пересмотр
Если Вы хотите прямо "отсторнировать выручку за все эти отчетные периоды, Вас возьмут на карандаш определенно
То же самое - с НДС: не трогайте прошлые периоды.
Или Вы принципиально хотите налоги назад вернуть?
Добрый день!
Почему передумали? Будем делать корректировки. Но одну-единственную сч/ф нужно аннулировать совсем.
Поэтому и прошу совета. Просто кинуть всю сумму по этой сч/ф на расходы, не учитываемые при расчете налога на прибыль? И успокоиться.
Мне же нужно каким-то образом откорректировать ао итогу 62 счет по контагенту. И конечно не хочется трогать древние декларации. Я первый раз с таким сталкиваюсь.
Я предлагаю Вам без лишней головной боли отредактировать 62 счёт либо компенсацией излишних сумм, либо зачётом в счёт будущих платежей
оставьте Вы эти налоги в покое уже
А если уже совсем агнулировать хотите - делайте сторно реализации текущей датой, но ндс трогать не советую
62 - 90 - сторно - и все
Опервция "корректировка реализации