Добрый день! Нужна помощь, прошу внимательно прочитать вопрос, мне конкретно нужен ответ по НУ и ВР при оприходовании и передачи ОС стоимостью до 100000 руб в НУ
оприходовано в феврале ос до 100000 руб, в марте продано
при принятии к учету: 1) Д01.01(НУ)- К08,04(НУ) 60000
2) Д20.01.1(НУ)-К01.01(НУ) 60000
3) Д20.01.1(ВР)-К01.01(ВР) -60000( красное)
передача ОС 4) ПВ(НУ)- К 90.01.01(НУ) 150000
5) 01.09(ВР)- К01.01.(ВР) 60000
6) Д91.02.1(ВР)-К01.09(ВР) 60000
Эти проводки в налоговом учете верные ?
Если да, то в какой момент должны закрыться проводки 2 и 3?
У меня после закрытия месяца в НУ и ВР по сч 20.1.1 остались суммы по 60000, не могу понять почему.