Добрый день! Организация совмещает ОСНО и ЕНВД. Товары, которые продаются на ОСНО, так же используются как материал в деятельности по ЕНВД. На момент оприходования товаров неизвестно: продадут ли его или используют в собственных целях. Как правильно списать НДС материалов, использованных в деятельности ЕНВД? При переносе товаров с 41 на 10 счет сразу указывать общую стоимость без разбивки на НДС или, может, отдельно списывать в себестоимость?
или
Задать вопрос
Списание НДС при совмещении ОСНО и ЕНВД
Создайте новый комментарий в теме
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение