Добрый день! ООО на ОСНО. Организацией был куплен автомобиль, оприходован как основное средство.
Д08/04/1 К60
Д19/01 К60 НДС
Затем был заключен договор купли-продажи с сотрудником, по которому он должен был внести средства
Подготовка к передаче ОС
Д26 К02/01 амортизация
Д02/01 К 01/09
Д01/09 К01/01
ОС- выбытие. Передача, снято с учета
Д62/01/сотрудник Д91/01 сумма покупки
Д91/02 К01/09
Д91/02 К68/02 НДС
НО! Сотрудник так и не внес деньги, соответственно организация становится владельцем автомобиля.
Вопрос, какими проводками, особенно по НДС оформить эту операция возврата машины.
Спасибо
возврат а/м, от физ лица на организацию
Так сторнируйте операцию продажи/выбытия ОС, наверное, вместе с начисленным НДС (раз реализация не совершена)
Просто сторнировать нельзя, здесь уже ТС было снято с учёта, договор купли – продажи передан в ГИБДД. Здесь идёт невыполнение условий договора. Как в договоре прописано? Сколько времени прошло с момента заключения договора
Думаете, был снят?
Оформить выбытие - не значит совершить его (в плане - процедуру закончить).
Про это автор не написал
Просто_бухгалтер, я прочитала: «Передача, снято с учета», поэтому мне и кажется что снято с учёта. Правда непонятно, с какого учёта. Я думаю, что в ГИБДД, а Вы думаете, что с бухгалтерского)
Видимо
Сейчас оформили соглашение о расторжении договора купли продажи + акт приема - передачи. Но в собственности сотрудника автомобиль был год
Добрый день! Сделала корр счет фактуру, книгу покупок, вычет по НДС встал.
Вопрос как вернуть а/м в организацию. Сотрудник им пользовался, уже вернул обратно, без санкций.
Сделала сторно Передача основного средства и Подготовки к передаче ОС.
Машина сейчас по идее на счете 01/01
Но! Делаю изменение параметров параметров амортизации ОС, не сохранить документ.
Снято с учета организации (ссылается на документ продажи сотрудника, сторно не видит)
Пытаюсь принять к учету - не сохраняет - состояние уже принят а/м к учету (первоначальный момент покупки в магазине)
Как быть
Вы все-таки решили корректировать реализацию вопреки здравому смыслу?
Не примется у Вас один и тот же инвентарный объект дважды, что верно. Надо новый заводить.
Я предлагала Вам более законную схему с возвратом машины и принятием НДС к вычету: пусть продаст через посредника- плательщика НДС. Или Вы не нашли такого?
Добрый день! Спасибо за комментарии. Снято с учета и бухгалтерского и ГИБДД.
Про сторно тоже думала, как поведет себя НДС в этом случае?
Почти год прошел с момента передачи авто сотруднику, видимо сторно не подходит. Придется заново у сотрудника покупать... Что скажете?
Да, наверное придется выкупить, не отдавая деньги.
Здравствуйте, спасибо!
Проводки такие, взаимозачет?
Д 08 (41) К 76
Д 76 К 62 взаимозачет (он должен за авто, и мы ему)
НДС по проводкам "теряем", физ лицо не может с ним продать.
Есть какая-то возможность к возмещению предьявить?
Добрый день, понимаю, ищу лазейку для зачета НДС.
Год назад была проводка "передача а/м сотруднику"
Д62/01 К91/01
Д91/02 К 01/09
Д91/02 К68/02 НДС
Если сейчас вручную формирую проводку ОТРАЖЕНИЕ НДС к вычету, ошибка?