Учет возвратной многооборотной тары по 5/ФСБУ

Катя-Ксюша
Постоянная ссылка #

Добрый день. Подскажите, как оформить переходный период учета возвратной тары с сч. 10,4 и 76,6 на забалансовый 012. У поставщика передача была оформлена Дт 76.06 Кт 10.4, зависла сумма по Дт 76.06. (залог не оплачен), по 5ФСБУ на 76.06 должна учитываться только сумма оплаченного залога. У покупателя поступление оформлено Дт 10.4 Кт 76.05, зависла сумма по Кт 76.05, по 5ФСБУ учет только по сч. 012. Как все привести к правильному учету по 5/ФСБУ?

ВалерийВ
Постоянная ссылка #

Предложу так:

1. Списать материалы на затраты, одновременно отправив их на забаланс, потом проводку Дт 76.5 Кт 91 на их сумму так как деньги уплачены не были.

2 . Или заплатить залог и проводку Дт 10.4 Кт 76.5 отсторнировать, материалы на забаланс.

Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение