Добрый день, подскажите пожалуйста, ситуация в следующем- в 2019 году была куплена макулатура у ООО А, в счетах фактурах они выставили с НДС 20% - это ошибка, так как маулатура - попадает по НДС исчисляется налоговым агентом. У нас периоды уже были закрыты, мы просили ООО А откорректировать это все - корректировочными счетами фактурами, но они против. Переделали у себя как надо, а нас не известили.
Получается в декларацию по прибыли эта покупка попала в расход, но в декларации по НДС мы ее нигде не отразили. Как нам сейчас исправить или принять эти счет фактуры и можно ли вообще?