Добрый день!
Компания А передает компании Б материалы на переработку, компания Б возвращает часть продукции, а часть оставляет себе и продает. Такие условия договора подряда.
Значит на счете 10.07 всегда будет весеть остаток или его можно убрать?
Добрый день!
Компания А передает компании Б материалы на переработку, компания Б возвращает часть продукции, а часть оставляет себе и продает. Такие условия договора подряда.
Значит на счете 10.07 всегда будет весеть остаток или его можно убрать?
Не запрещено переводить материал в разряд товаров, если назначение их использования поменялось с внутреннего потребления на последующую перепродажу. Можно перевести на счет 41, но тогда если не продадите, будет остаток по счету 41))).
Были переданы материалы в кол-ве 100 (Д 10.1 К 10.07) компании Б, он сделал продукцию в кол-ве 100 шт. Компании А вернул в виде произведенной продукции 60 шт и для этого он использвал 60 шт. материала, а часть продукции он оставил у себя 40 шт для продажи.
Материал в кол - ве 40 шт остался на балансе 10.07 не закрытым, он так и будет висеть или надо делать по другому?
Можете оставить так до момента реализации, можете перевсти на сч. 41 до момента продажи.
Кики___ а деньги за возращенную продукциб компания А компании Б перечислит?
Если вы про давальческое сырье, то передача в переработку от А к Б:
Дт 10.7 Кт. 10.1 у А
Доврат отсатака материалов обратная проводка у А
Остаток у Вас будет только если материал до конца не использова нкомпанией Б, вы ег оспишете на продукцию, услуги, товраы в дальнейшем п омере использования.
Или я опять не понял, что у Вас происходит)))
Сергей, история такая.
Компания А купила материалы и передала на переработку компании Б по договору подряда. Компания Б передает произведенную продукцию компании А. Компания Б может забрать часть произведенной продукции себе.
Компания А оплачивает компании Б за услуги переработки.
Когда приходит продукция из переработки, то я указываю те материалы, которые были использованы при производстве продукции, но их кол-во меньше, чем я отдала компании Б, может надо по другому проводить документы?
По идее у вас все переданные материалы дожны на 43 счет уйти, а их остаток быть либо возвращен, либо использован в производстве в дальнейшем.
Тогда получается надо делать так. Поступила из переработки вся продукция, а потом мы продаем компании Б продукцию, а она уже её продает. А потом можно сделать взаимозачет.
А можно как-то передать компании Б нашу продукцию без реализации?
Можно передать на реализацию. Тогда компания В будет комиссионером. Это позволит отсрочить реализацию у компании А.
Так, чтобы совсем обойтись без реализации, не получится.
Сергей, извините, не совсем поняла. Компания А передала материалы, ей возвращается продукция (43), потом на 10.07 осталось висеть 40 шт. Если я переведу 10.07 и 41 иииии?