Здравствуйте! Подскажите пжлст, организация только образовалась, директор внес свои материалы, директор является и учредителем и единственным работником помогите как их лучше оприходовать. Спасибо!
или
Задать вопрос
Как оприходовать материалы от директора?
Бухгалтерский учет уставного капитала ведется на одноименном счете 80 «Уставный капитал» (Приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н).
Кредитовый остаток счета 80 должен соответствовать размеру уставного капитала, зафиксированному в учредительных документах организации. Это означает, что бухгалтерские записи по счету 80 производятся только после внесения соответствующих изменений в учредительные документы.
Дебет 75 - кредит 80 отражена величина уставного капитала, зафиксированная в учредительных документах.
Дебет 08, 10, 41 - кредит 75 внесен вклад в уставный капитал материалами или товарами.
Кредитовый остаток счета 80 должен соответствовать размеру уставного капитала, зафиксированному в учредительных документах организации. Это означает, что бухгалтерские записи по счету 80 производятся только после внесения соответствующих изменений в учредительные документы.
Дебет 75 - кредит 80 отражена величина уставного капитала, зафиксированная в учредительных документах.
Дебет 08, 10, 41 - кредит 75 внесен вклад в уставный капитал материалами или товарами.
Организация на ОСНО
а если не через уставной капитал, он внес, а организация сразу продала?
Тогда придумывайте основание, по которому он внес.
Может, он займ выдал в натуре? :)
Тогда
Дт41 (если по факту материалы сразу и продали, как товар) Кт 73 (или 76)
Продажа как продажа.
В будущем - возврат директору как он хочет. Деньгами Дт73(76) Кт51 (50). Или такими же товарами-материалами Дт 73 (76) Кт41 (10)
Может, он займ выдал в натуре? :)
Тогда
Дт41 (если по факту материалы сразу и продали, как товар) Кт 73 (или 76)
Продажа как продажа.
В будущем - возврат директору как он хочет. Деньгами Дт73(76) Кт51 (50). Или такими же товарами-материалами Дт 73 (76) Кт41 (10)
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение