Добрый день.
Компания занимается экспортом.
Если компания не подтвердит 0%,то реализация попадёт под 20% за вычетом НДС от поставщика, если он есть,правильно?
Если документы ещё не собраны, для подтверждения 0%, то при реализации сч-ф не выписываем, правильно?