Добрый вечер!
Помогите пожалуйста разобраться:
УСН-доход, Платформа ОЗОН, торговля идёт с 4 квартала 23 года.
Сумма по отчётам реализации и компенсациям - 500 тыс.
В сверке взаиморасчетов сходится - так же прописано 500 тыс., но есть кредитовое сальдо (долг платформы, который платформа выплатила в январе), в размере 80 тыс.
И вот не могу понять - для расчёта НБ, как пишут во всех открытых источниках, нужно принимать реализации+компенсации
Но как быть с этим сальдо? Оно пойдет в КУДиР 1 квартала 24 года.
Получается нужно считать налог с 420 (500-80), а эти 80 относить к НБ 1 квартала 24 года? Или всё же в 23 год относить 500?
Голова уже просто кругом, а разобраться нужно(( заранее спасибо