Как учесть доход от реализации в 3-НДФЛ, если ИП на ОСНО не выделил НДС и не выставил счёт-фактуру

Vit
Постоянная ссылка #
ИП на ОСН. Думал, что на УСН. Налоговая требует декларацию 3-ндфл вместо декларации по УСН, которая была представлена за 2017 год.
Подскажите, какую сумму дохода нужно отразить в декларации 3-ндфл за 2017 год, если ИП при реализации товара не выделял сумму НДС (оплата без НДС) и не выставлял счёт-фактуру? Всю сумму дохода от реализации или за минусом 18%?
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Правильно требует налоговая. Еще и с НДС надо разбираться. Если выделите и доплатите НДС (и отчитаетесь), то в декларации доход без НДС
Vit
Постоянная ссылка #
Огромное спасибо за ответ! А счёт-фактуры задним числом мне нужно будет составить? Контрагент - ИП на УСН.
Mariska
Постоянная ссылка #
Я конечно, не профи, но, если вы задним числом в счетах-фактурах выделите НДС, то вашему контрагенту надо писать на каждый перевод средств письмо в банк и уточнять назначение платежа, выделять там НДС тоже. Мне кажется так.
Создайте новый комментарий в теме
Прикрепить файл
?
Получить e-mail уведомление об ответе
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение