Здравствуйте! ИП на ОСНО без работников. Хочу заплатить остаток НДФЛ за 2022г и фикрированные страховые взносы за 2023. Ещё ни разу не платила, только аванс по НДФЛ и подавала уведомление . Статус в платежках 01. Подскажите/напомните пожалуйста, какие бумаги - заявление/уведомление подавать в этом случае по ТКС? Спасибо. .... Уже плохо соображаю, извините...
Фиксированные взносы и НДФЛ
Добрый день!
При уплате НДФЛ за 2022 год подавать уведомление не надо, так как вами сдана декларация 3-НДФЛ, где указана сумма платежа.
По взносам ИП за себя уаедомления также не подают.
Здравствуйте! Про НДФЛ за 22г поняла. А если я хочу уменьшить аванс по НДФЛ за 2 кв. 2023 на сумму этих страховых взносов? Спасибо.
Изначально было заявлено, что для уменьшения УСН и патента на взносы, необходимо зарезервировать уплаченнеыы взносы, то есть заявлением на зачет перенести взносы из сальдо ЕНС на резерв (в ЛК они обозначены, как отложенные переплаты). Потом вышло письмо о том, что даже без заявления можно уменьшать УСН и патент на взносы, то есть если есть достаточное сальдо на ЕНС. Уже встречала успешные результаты такого уменьшения без заявления.
Все разъяснения касались только УСН и патента. Считаю, что при ОСНО следует действовать по аналогии.
То есть мое мнение, что для учета взносов при расчете авансов по НДФЛ за 2 квартал достаточно иметь положительное сальдо ЕНС на эту сумму и поддерживать в течение года. Для подстраховки можете подать заявление на зачет на сумму взносов.
Добрый день! Подскажите, в заявлении на зачет страх. взносов какую дату ставить? (уже отправила сумму на ЕНС)
И какой период ставить в уведомлении по авансу НДФЛ (срок уплаты 25.07)? Спасибо.
В заявлении на зачет взносов надо ставить дату уплаты взносов: 09.01.2024 - для фиксов 2023 года или 03.07.2023 - для 1% с превышения за 2022 год или 01.07.2024 - для 1% с превышения за 2023 год.
Речь про аванс за 2 квартал? Тогда 34/02.