Добрый день, столкнулась с такой ситуацие: ооо на усн 15%, зарегистрированы год,ведем перепродажу товара от завода до клиента, отчётность за 9 м, 3 квартал не закрыта...с какими проблемами сталкиваемся?
Год не велась толком бухгалтеря по УСН
Добрый день!
Зарегистрированы год - когда дата регистрации? Налоги уплачены?
Мало информации. Если в общем, то грозят штрафы за несданную отчетность и пени за неуплаченные налоги. Чтобы сказать точнее, нужна более точная информация.
Добрый день, регистрация в феврале 2023, отчётность какая то сдавала при помощи услуг аутсерса,на этом все) первичная не велась, расчёты с клиентами и контрагентами не велись, документы первичные не проводились(
Сдавалась только какая-то отчетность, значит, ну какие-то санкции вам грозят)
Для корректного ответа нужны корректные исходные данные.
Интересно, если первичка не велась, на основании чего отчеты сдавались...
1. У вас не сданы отчеты РСВ за 3 МЕСЯЦА, 6МЕСЯЦЕВ И 9 МЕСЯЦЕВ 2023г
Следовательно вам их сдать надо. За отчет за 3 месяца скорее всего будет начислен штраф за 8 месяцев ( с апреля по ноябрь) по 1000руб за каждый месяц просрочки. За отчет за 6 месяцев скорее всего будет начислен штраф за 5 месяцев по 1000руб за каждый месяц просрочки. За отчет за 9 месяцев скорее всего будет начислен штраф за 2 месяца по 1000руб за каждый месяц просрочки.
2. У вас на сданы отчеты Форма ЕФС-1 (учет и сведения о начисленных СВ на ОСС от НС на производстве и проф. заболеваний) за 3м 2023, за 6м 2023 и 9м 2023. размеры штрафов могут быть соответственные пункту 1, но не уверен.
3. Не сданы отчеты формы "Персонифицированные сведения о физических лицах" за апрель, май, июль, август, октябрь (срок для сдачи еще не истек, можете успеть его сдать). Но тут многие говорят и пишут, что если у вас нет работников, то и отчеты эти сдавать не надо. Так было одно время с отчетами формы "СЗВ-М", но потом все равно всех заставили сдавать их. Про штрафы для вас ничего сказать не могу. Не сталкивался с этим.
4. У вас не сданы отчеты 6-НДФЛ за 3 МЕСЯЦА, 6МЕСЯЦЕВ И 9 МЕСЯЦЕВ 2023г, если у вас есть официально трудоустроенные люди.
Следовательно вам их сдать надо. За отчет за 3 месяца скорее всего будет начислен штраф за 8 месяцев ( с апреля по ноябрь) по 1000руб за каждый месяц просрочки. За отчет за 6 месяцев скорее всего будет начислен штраф за 5 месяцев по 1000руб за каждый месяц просрочки. За отчет за 9 месяцев скорее всего будет начислен штраф за 2 месяца по 1000руб за каждый месяц просрочки.
Что делать? Искать бухгалтера и сдавать отчеты. А потом писать кучу ходатайств об уменьшении размеров штрафов. Пример ходатайства прикладываю.
Пы Сы: Пишите ходатайства к каждому требованию по оплате штрафа и уменьшайте его в количество раз пропущенных месяцев умноженное в 2 раза
Если есть возможность связаться с вашими контрагентами, то связывайтесь с ними и заключайте договора, счета, акты выполненных работ и прочие виды сопутствующих документов (задним числом, на день оплаты или ориентируясь на данные сводных выписок расчетных счетов вашей ООО).
Напишу в целях защиты своей точки зрения)
1. Если работники и начисления есть, то штраф может быть не 1000 руб, а от 5% процентов неуплаченной суммы (уплачены налоги мы так и не знаем).
2. Аналогично п. 1
3. Перссведения сдавать в ООО обязательно как минимум на гендиректора. И естественно на остальных работников вне зависимости от наличия выплат им. Штраф за несдачу - 200 руб.
4. 6-НДФЛ сдают только при наличии фактических выплат физлицам. Были ли таковые мы тоже не в курсе.
Есть еще подраздел 1.1 ЕФС-1, который сдают при заключении договоров с физлицами, есть еще уведомления об исчисленных налогах.
К чему я пишу: вы верно разложили теорию. Но мы совсем не знаем, какие именно отчеты не были сданы, что-то сдавал аутсорс. Поэтому из сообщений автора вообще нельзя сделать никакой вывод о возможных санкциях, кроме того, что они вероятно будут.
Абсолютно соглашусь с вашим советом - руководством к действию. Надо нанимать специалиста и налаживать бухгалтерский и налоговый учет.