внесение наличных

OlgaVl
Постоянная ссылка #
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, директор внес на счет наличные средства на расчетный счет, как отразить в бух учете? какие проводки будут
OlgaVl
Постоянная ссылка #
не уставной, просто положил наличные на корпоративную карту и они отразились на счете, потом ими оплатили товар. Правильно или нет Д51 К57 или как?
Главбух_Елена
Постоянная ссылка #
Да, так будет правильно. Только перед этим денежные средства долдны попасть в дебет счета 57. Откуда он взял эти деньги? Из кассы? Тогда дт 57 кт 50 вначале нужно сделать. В противном случае у Вас красным на 57 будет остаток висеть, а это неправильно.
Просто_бухгалтер
Постоянная ссылка #
Здравствуйте.
Давайте подойдём с другой стороны к вопросу.
Если это - не 75 счёт (расчёты с учредителями), то даже в кассу, в Дебет 50 откуда-то деньги должны попасть по принципу "двойной записи".
Встречные вопросы:
1. Это был полученный организацией заем, который когда-либо предполагается вернуть? Тогда: Дт 50 - Кт 66.

2. Либо это была безвозмездная помощь? В этом случае: Дт 50 - Кт 98.

А то, что описано у автора в примере - деньги "из воздуха взялись", но такого не должно быть.
Главбух_Елена
Постоянная ссылка #
Просто_бухгалтер, деньги в кассе порой бывают, особенно когда хозсубъект работает с наличной выручкой. Так что в таких случаях вопросов обычно не возникает. Я поэтому и остановилась на счете 50 и не пошла углубляться. А вот когда работают без наличной выручки, тогда да - деньги чаще всего из воздух появляются))) Обычно когда срочно нужно сделать перечисление, а денег на счету не хватает... Тогда директора идут и вносят на расчетный счет личные деньги.
OlgaVl
Постоянная ссылка #
Главбух_Елена, вы правы, денег на счете не хватало, директор внес наличкой. Если я правильно поняла, можно оформить займом, Д50 К66. Наверно так будет лучше и проще. Спасибо всем!
OlgaVl
Постоянная ссылка #
Или возврат подотчетных средств, можно оформить? Д51 К71.01, можно ли так сделать? ТК он снимает на хоз нужды и отчитывается, но там еще висят за ним нн-ые суммы
Главбух_Елена
Постоянная ссылка #
Если честно, я бы все через кассу проводила - и получение займа от директора и возврат от него подотчетных сумм. Не знаю почему, чисто интуитивно думаю, что так будет корректней. Ваши проводки по возврату неиспользованных подотчетных сумм: Дт 50 Кт 71, Дт 57 Кт 50 (т.к. Вы проводите через корпоративную карту), Дт 51 Кт 57. Как-то так. Я не думаю, что будет серьезной ошибкой Дт 51 Кт 71. Но Вы сами в своем вопросе вначале спрашивали про 57-ой счет.
OlgaVl
Постоянная ссылка #
Главбух_Елена, спасибо! Да у меня выгрузил клиент-банк и сформировал проводку Д51 К57, поэтому и спрашивала. Я сделаю лучше Д51 К71, так удобнее.
Создайте новый комментарий в теме
Прикрепить файл
?
Получить e-mail уведомление об ответе
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение