Начисление пени в 1С 8.3 проводки какие будут ? Нужно начислить пени в 1с (налоговое) - это...

Ник2024
Постоянная ссылка #

Начисление пени в 1С 8.3 проводки какие будут ? Здравствуйте.

Нужно начислить пени в 1с (налоговое) - это делается по прежним проводкам или как то по новому ?

Начисление пени в 1с 8.3 проводки автоматически не формируются ?

Помогите разобраться с тем, как начислить пени в 1с 8.3 проводки какие делать.

Вроде изменения в налоговом законодательстве РФ как то повлияли на начисление пени в 1с ...

Владислав Зубков
Постоянная ссылка #

Добрый вечер. Уточните, пожалуйста: вы имеете ввиду начисление пени по налогам, уплачиваемым в составе ЕНС ? В рамках Единого налогового платежа (ЕНП).

Ник2024
Постоянная ссылка #

Да, так и есть. Такие пени у нас.

Владислав Зубков
Постоянная ссылка #

Понял, вот смотрите.

Документ 1с "Корректировка ЕНС" с видом "Начисление пеней" применяется для отражения на сч. 68.90 "ЕНС" начисленных пеней по налогам (сборам, взносам), подлежащим уплате в составе ЕНП за счет средств с ЕНС.

Для начала сделайте так:

  • Зайдите в Раздел "Операции" – "Корректировки ЕНС".
  • По кнопке "Создать" сформируйте документ "Корректировка ЕНС".
  • Укажите дату документа. Вся задолженность по уплате пеней отражается на ЕНС так же, как в личном кабинете налогоплательщика в ФНС РФ, на дату наступления срока их уплаты.
  • В поле "Вид операции:" нажимте на "Начисление пеней".

Затем, заполните поля документа:

  1. В поле "Сумма" отразите сумму пеней в соответствии с данными из ЛК налогоплательщика в ФНС России;
  2. В поле "Счет расходов" проверьте автоматически указанный сч. 91.02;
  3. В соответствующих полях отразите основание для начисления и комментарий к операции.
  4. Нажмите на кнопку "Провести и закрыть".
Ник2024
Постоянная ссылка #

Ясно, а как мне посмотреть результат проведения документа ?

Ник2024
Постоянная ссылка #

И что писать в комментарии и основании ?

Владислав Зубков
Постоянная ссылка #

Основание в документе "Корректировка ЕНС" можно сформулировать так: "данные ЛК ФНС".

Комментарий в документе может быть такой: "Просрочка платежа по .. (указываете название налога, уплату которого просрочили)" - например, "по НДС".

Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение