Екатерина3085, если Вы - подрядчик и вопрос про книгу продаж: как сказано в правилах ведения книг...

Дикий Бухгалтер
Постоянная ссылка #

Екатерина3085, если Вы - подрядчик и вопрос про книгу продаж:

как сказано в правилах ведения книг " Регистрация счетов-фактур в книге продаж производится в хронологическом порядке в том налоговом периоде, в котором возникает налоговое обязательство".

Соответственно, если реализация для целей расчета НДС возникает в 2кв. 2024, то и счет-фактура регистрируется в этом же периоде.

И еще важно понимать, что реализация для целей НДС не зависит от того, кто когда выставил, подписал, передал счет-фактуру, и выставлял ли ее кто-либо в принципе. НДС к начислению зависит от момента возникновения объекта налогообложения и/или налоговой базы.

Если Вы начислите НДС во 2 кв., а в книгу продаж запишете сч-ф в 3 квартале, то книга не будет соответствовать декларации.

И еще - готовьтесь обосновать - почему Вы подписали акт 8 месяцев назад, а реализацию отражаете только сейчас. При таком огромном временном разрыве ситуация будет изучаться на предмет того, а не отнесли ли Вы по договоренности с заказчиком дату подписания на более поздний период, чтобы отсрочить начисление НДС.

Если тому имеются объективные причины, они должны быть документально подтверждены.

 

Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение