Здравствуйте. ИП, УСН без работников. Оплатил страховые взносы полностью 20.06.23 по кбк 182 1 02 02000 01 1000 160. В июле планируется доход порядка 400 000 руб. Надо ли платить усн до 25.09, учитывая что сумма усн меньше уплаченных страховых взносов? 1% уплачу на кбк 182 1 02 03000 01 1000 160
ИП, УСН без работников. Оплатил страховые взносы полностью 20.06.23 по кбк 182 1 02 02000 01 1000...
Добрый день!
Полностью - имеете в виду полную годовую сумму (45 842 руб.)? Если да, и если 6% от дохода за 9 месяцев будет меньше этой суммы, то аванс за 9 месяцев платить не надо.
Дата 25.09 вообще не причем. Уплатить аванс по УСН за 9 месяцев если и надо было бы, то до 28 октября. До 25 октября при наличии аванса к уплате следовало бы подать уваедомление об исчисленных налогах.
я платил со статусом 02. все равно надо подавать будет уведомление об исчисленных налогах?
На страховые взносы ИП за себя уведомление об исчисленных налогах вообще не подают. Я писала об уведомлении об исчисленных налогах по авансу УСН, если он будет. Если вы его уплатите со статусом 02, то уведомление подавать не надо.
Спасибо. Примерно понятно. А если 6% были бы больше 45 842, то разницу надо было бы заплатить авансом на кбк 182 1 05 01011 01 1000 110 до 28 октября. Правильно я вас понял?
Да, верно, можно на этот КБК. Но лично я ратую за уплату налогов путем ЕНП.
Имейте в виду, что на 1% с превышения, если вы будете его платить тоже в 3 квартале, тоже можно уменьшить аванс за 9 месяцев.
Большое спасибо за помошь. Не бухгалтеру трудно разбираться в этих вопросах, а тем более что все время что то меняется. На ЕНП наверно переведут со следующего года всех, кто еще платит по старинке.
Да, на данный момент переходный период (то есть уплата платежками 02) только для 2023 года.
Согласна, даже бухгалтерам пришлось непросто в начале года. Но каждый должен заниматься своим делом: бухгалтер разбирается с налоговым законодательством, а предприниматель должен заниматься своим бизнесом.