Помогите, пожалуймта, разобраться с программой 1С, реализацию выставила январем месяцем, оплата...

psketalon_buh@o2.mail.ru
Постоянная ссылка #

Добрый вечер! Помогите, пожалуймта, разобраться с программой 1С, реализацию выставила январем месяцем, оплата прошла фералем, проводку проверяю Дт 51 Кт 62-2, но это жне не Аванс,что нужно поправить? Измучилась.

Марина Бух
Постоянная ссылка #

Добрый день!

Отменяли проводки и перепроводили снова? Договор выставлен верно, один и тот же при отгрузке и оплате? Не путается с другими отгрузками/оплатами по тому же контрагенту?

Просто_бухгалтер
Постоянная ссылка #

Советую поступить следующим образом:

в окошке "зачет авансов" выставить "по документам", и в открывшемся списке документов  "подцепить" документ реализации

Это в случае, если Вы на 100% уверены, что Вам заплатил именно этот покупатель 

Либо создайте "поступление на расчётный счет"не из выписки, а на основании документа-отгрузки 

Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение