Здравствуйте.
Все зависит от формата данных Вашего ОФД: либо возврат прихода - Новый чек, либо Корректировка реализации - тоже Новый чек
Далее в полях «Основание для коррекции» и «Дата совершения корректируемого расчёта» укажите причину исправления и дату, когда был пробит неверный чек. После этого в течение трёх рабочих дней в личном кабинете налогоплательщика заявите об ошибочном чеке и приложите копии неверного чека и чека коррекции.