Здравствуйте
Подскажите пожалуйста если ос прибыло на склад 31 августа и этим же числом мол.
документы в бух.поступили в сентябре
Могу ли я принять 1 сентября и в октябре накрутить амортизация
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста если ос прибыло на склад 31 августа и этим же числом мол.
документы в бух.поступили в сентябре
Могу ли я принять 1 сентября и в октябре накрутить амортизация
А почему не хотите 31 августа принять к учету?
Насчет амортизации - смотрите, что у вас в учетной политике написано. С 01.01.2022, с вступлением в силу ФСБУ 6/2020, нужно будет вообще с даты принятия к учету ОС считать. Если не прописать особо, что с месяца, следующего за вводом в эксплуатацию.
Потому что август уже закрыт,а документы поздно пришли
В учётной политике амортизация начисляется следующим месяцем после ввода в эксплуатацию
Тогда у вас только с октября пойдет амортизация. Если формально подходить.
Я бы открыла август и внесла туда ОС нужным числом. Если бы сама не могла этого сделать, т.к. нет доступа к изменению периода, объяснила бы ситуацию тому, у кого доступ есть. Не моя вина, что поздно дали доки. Никакого "криминала" в таких изменениях нет. Ни на что, кроме начисления амортизации с сентября (как и должно быть), не повлияет.
У Вас фиксируются даты поступления документов?
Критично, если документ был с НДС, Вы указали дату поступления документа в книге покупок и НДС уже сдали, а если нет - я тоже приняла бы августе.