Здравствуйте! Мы - организация на ОСНО, импортеры (не таможенный Союз). На складе имеется товар, ввезенный до 2019 г. При реализации с 2019 года мы должны будем платить в бюджет 20% НДС. Но при ввозе товара мы приняли к зачету НДС 18%. "Лишние" 2 % за наш счет? Или как? Спасибо.
или
Задать вопрос
Мы - организация на ОСНО, импортеры (не таможенный Союз). На складе имеется товар, ввезенный до...
Или как)))
Вы же свой налог сейчас уменьшили, а могли бы заплатить больше, не принимая к вычету.
Полагаю, что эти 2% (равно как и с авансов, полученных за поставки 2019 года в 2018) придётся "заложить в цену продажи". Во всяком случае, разъяснения МинФин-а подталкивают всех нас именно к этому.
Вы же свой налог сейчас уменьшили, а могли бы заплатить больше, не принимая к вычету.
Полагаю, что эти 2% (равно как и с авансов, полученных за поставки 2019 года в 2018) придётся "заложить в цену продажи". Во всяком случае, разъяснения МинФин-а подталкивают всех нас именно к этому.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение