Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться в вопросе, на который ни как не могу найти ответ.
Российская компания ООО "А" заказывает у российской компании ООО "B" разработку "внутреннего интетнет приложения" (сайт, мобильное приложение, и.т.д). Стоимость услуг составляет 120.000 рублей, включая НДС 20% -20.000 рублей.
Российская компания ООО "B" заключает договор с иностранной компаний "С" договор на разработку и отправку "внутреннего интетнет приложения". Сумма международого контракта/инвойса составляет 70,000 рублей.Российская компания ООО "B" оплачивает таможенный сбор (скажем 5%) -3500р и так же ввозной НДС 20% 14.700 рублей
Иностранная компания "С" принимает оплату, создает приложение и отправляет его российской компании ООО "B".
Российская компания ООО "B" ставит его к себе на баланс, и далее передает полностью компании ООО "А" на баланс.
Вопрос заключается в слудующем:
Российская компания ООО "B" может ли вернуть ввозной НДС 20% 14.700 рублей?
С какой суммы придется уплатить НДС Российской компании ООО "B", с прибыли в 50.000Р?
Возможно я что то упускаю в данном расчете? Какие то дополнительные налоги у компании ООО "А" и ООО "B"? поделитесь пожалуйста!
Заранее очень благодарен!