ИП на УСН, 6%. В течение 2017 года не уплачивал авансовые платежи по 5000 руб. (условно). Сдал декларацию. На днях получил требование об уплате налога в сумме авансов за 1, 2, 3 кварталы – 15000 руб.
Страховые взносы в сумме 21 000 руб (за весь 2017 год) уплатил в декабре 2017.
Сумма страховых взносов больше на 1 000 руб, чем годовая сумма налога (20 000 р.).
Как я понимаю, раз налоговый период по УСН – календарный год, а страховые взносы перекрывают всю сумму налога за год, я за 2017 год в бюджет ничего не должен.
Или на страховые взносы, уплаченные в 4 кв., уменьшается только исчисленная сумма налога за 4 квартал? И поэтому я остался должен за 1, 2, 3 кварталы – 15000 руб. Помогите, пжт, разобраться. Заранее благодарю!
или
Задать вопрос
ИП на УСН, 6%. В течение 2017 года не уплачивал авансовые платежи по 5000 руб. (условно). Сдал...
Вопрос по теме Уменьшение налога по УСН на страховые взносы ИП за себя
У программы налоговой есть определенная особенность. Вот, вы не платили авансы и сдали отчет. Программа ФНС берёт сумму ваших авансов из декларации по УСН и делает отметку: сколько нужно было заплатить на конкретную дату. Потом проверяются суммы, которые вы заплатили. И если их оказывается меньше, чем начислено, то вам присылают требование. Учет начисления или уменьшения налога по итогам года производится лишь 31 марта для ООО и 30 апреля для ИП — по сроку уплаты налога за год.
Если бы вы отправили отчет всего за пару дней до конца срока, программа налоговой сработала бы правильно, и за просрочку вы заплатили бы только законные пени.
Раз требования пришли, то боюсь, как бы вы не поступили, лишних хлопот не избежать. И если проигнорируете требования об уплате — деньги все равно снимут с расчетного счета, потом образуется переплата и придется идти в налоговую с заявлением на возврат или зачет. Попробуйте сходить к инспектору и написать пояснение. Но, пени точно придется заплатить.
Если бы вы отправили отчет всего за пару дней до конца срока, программа налоговой сработала бы правильно, и за просрочку вы заплатили бы только законные пени.
Раз требования пришли, то боюсь, как бы вы не поступили, лишних хлопот не избежать. И если проигнорируете требования об уплате — деньги все равно снимут с расчетного счета, потом образуется переплата и придется идти в налоговую с заявлением на возврат или зачет. Попробуйте сходить к инспектору и написать пояснение. Но, пени точно придется заплатить.
По-моему, надо сделать сверку с бюджетом, которая покажет, что Вы, в принципе, в бюджет ничего не должны. Пояснения тут скорее всего тоже понадобятся. Но пени да, заплатить придется как не крути. А в остальном, я думаю, никаких хлопот быть не должно, за неуплату авансов кроме пеней ничего не предусмотрено.
Подскажите, пож-ста, а что лучше написать в пояснении? Не знал, каюсь, больше так не буду)
Я так понимаю, что какие-то веские аргументы должны быть. Что в этом случае обычно налоговики принимают в качестве смягчающих обстоятельств?
Я так понимаю, что какие-то веские аргументы должны быть. Что в этом случае обычно налоговики принимают в качестве смягчающих обстоятельств?
Vit, напишите что-то типа:
На ваше требование № такой-то от такого-то числа поясняю: Я действительно, не исполнял свою обязанность по перечислению авансовых платежей по налогу УСН в течение 2017 года. Но, после уплаты мною фиксированных страховых взносов в размере ….., платежное поручение №… от… декабря 2017г. , задолженности по налогу нет.
Прошу отозвать требование …. и рассчитать мне размер пени для уплаты.
Как-то так примерно.
На ваше требование № такой-то от такого-то числа поясняю: Я действительно, не исполнял свою обязанность по перечислению авансовых платежей по налогу УСН в течение 2017 года. Но, после уплаты мною фиксированных страховых взносов в размере ….., платежное поручение №… от… декабря 2017г. , задолженности по налогу нет.
Прошу отозвать требование …. и рассчитать мне размер пени для уплаты.
Как-то так примерно.
Благодарю за помощь!
Ещё подскажите, пож-ста, чтобы ИП сделать сверку с бюджетом, можно в произвольной форме запрос в ИФНС написать, или есть определенный формат обращения?
Для подачи такого заявления не предусмотрен унифицированный бланк. Можно составить заявление и в произвольной форме. Главное, чтобы в нем были все необходимые сведения о фирме и четко выраженная просьба о сверке
Сверка проводится специалистами из налоговой службы. Их действия по сверке регламентируются Регламентом работы с налогоплательщиками, согласно приказу № САЭ-3-01/444.
Сверка проводится специалистами из налоговой службы. Их действия по сверке регламентируются Регламентом работы с налогоплательщиками, согласно приказу № САЭ-3-01/444.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение