Добрый вечер! Получила выписку операций по расчету с бюджетом, сверила начисления и оплату с учетом в программе 1С, обнаружила ошибку старого бухгалтера, когда переходили из одной программы в другую неправильно занесли остатки, подскажите, пожалуйста, как проводками сторнировать, я предположила так: дт 69-02-7 кт 91-1 - 800,00 ., аналитику 91-1 указала Не принимаемые для целей налогообложения.
или
Задать вопрос
Получила выписку операций по расчету с бюджетом, сверила начисления и оплату с учетом в программе...
Вопрос по теме как сторнировать переплату страховых взносов за прошлые года
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение