Я думаю, что вы должны представить в ИФНС уточненные декларации. Уточненка подается, если вы...

Вопрос по теме ЕНВД + НДС
Валентина Казакова
Постоянная ссылка #

Я думаю, что вы должны представить в ИФНС уточненные декларации. Уточненка подается, если вы выявили в ранее представленной декларации ошибки, либо недостоверные или неточные сведения, приведшие к занижению суммы налога к уплате (п. 1 ст. 81 НК РФ, Письмо ФНС России от 14.11.2016 N ЕД-4-15/21472@).

Важный момент: к уточненной декларации следует приложить сопроводительное письмо, где пояснить причину, по которой подается корректирующая отчетность (ст. 88 НК РФ). Бланк такого документа официально не утвержден. Поэтому его можно составить в произвольной форме

Так как по результатам уточненного расчета вы должны доплатить налог, также приложите копии платежек на перечисление налоговой недоимки и пеней за просрочку платежа. Сумму недоимки по налогу и пеням перечисляют отдельными платежными документами, так как для налогов, штрафных санкций и пеней установлены разные КБК.

Если уточненная декларация представлена после истечения срока уплаты налога, но при этом вы перечислили в бюджет недостающую сумму налога и пени, то штраф не назначается (п. 4 ст. 81 НК РФ)

Sergeyshka
Постоянная ссылка #
А при блокировке счета, ФНС не увидела движений? вот тут у меня непонимание, по идее они мне должны указать на это так ведь?
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение