Добрый день!
ООО на ОСНО.
Производим готовую продукцию. Заключаем договоры на продажу своей готовой продукции к контрагентами из ЕАЭС.
Я новый бухгалтер. Провожу проверку по отражению подтвержденных сумм по ставке 0% в декларациях по НДС.
Нашла следующие ошибки:
- реализации в адрес контрагентов в ЕАЭС произведены - 01.08.2024, 02.08.2024, 07.08.2024, 09.08.2024, 21.08.2024 по которым имеются подтверждающие документы по ставке 0% (заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, уведомления о подтверждении факта уплаты косвенных налогов, договоры, спецификации, УПД, СМР) - НО эти продажи/заявления не включены в раздел 4 деклараций по НДС ни в 2024 году ни в 2025 году.
За каждый квартал в 2024 и 2025 суммы по другим реализациям указывались в 4 разделах и своевременно были поданы перечни заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за эти периоды.
Вопрос: Можем ли мы подать уточненную декларацию по НДС за 1 квартал 2025г. и включить суммы по данным продажам в 4 раздел декларации по НДС? И можем ли подать уточняющий перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за 1 квартал 2025г.?
И еще небольшой вопрос по правильности отражения информации в перечне заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов: у некоторых заявлений проставлена неверная дата, но номер всегда указан верный. Необходимо ли уточнить в ФНС такие перечни?
Заранее спасибо!!
или
Задать вопрос
ООО на ОСНО.Производим готовую продукцию. Заключаем договоры на продажу своей готовой продукции к...
Вопрос по теме Может ли ООО уточнить декларацию по НДС и перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за 1-й квартал 2025 года?
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение