Помогите пожалуйста, как правильно сделать корректировку. Организация в 2023г. не была...

Ирина_АN
Постоянная ссылка #

Добрый день.

Помогите пожалуйста, как правильно сделать корректировку.

Организация в 2023г. не была плательщиком НДС, В ЭТОМ ПЕРИОДЕ БЫЛ ЗАКУПЛЕН ТОВАР НА 8000,00  руб.( поставщик являлся плательщиком НДС)

В 2025г. , когда организация стала плательщиком НДС было выявлено   несоотвествие 1 накладной за 2023г. У  поставщика на 800,00 руб. меньше - выл возврат.

Как организации верно провести возврат в 2025г. Если НДС в 2023 не было, а сейчас организация является плательщиком НДС.

Дикий Бухгалтер
Постоянная ссылка #

Ирина_АN, для начала, помогите, пожалуйста, понять Ваш вопрос.

Поставщик Вам поставил в 2023 г. лишнее на 880 руб. ?

Когда физически произошел возврат, как был оформлен возврат, какая причина возврата документирована ?

Как так получилось, что ошибка выявлена через 2 года ? В моем понимании, выявить недостачу или излишек в поставке можно только во время собственно приема-передачи... Как у Вас произошло.

После этого можно подумать над ответом.

И ради всех святых - пожалуйста, не Олгаритм, а алгоритм....

Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение