Добрый день!
В ООО существует 2 обособленных подразделения, зарегистрированных в одном городе, но в разных налоговых. В середине февраля в одно из них была принята сотрудница, с 1 марта была переведена в другое обособленное подразделение и принесла документы на льготу по подоходному налогу (3-е детей).
ЗУП пересчитал налог в рамках ООО, таким образом в форме 6-НДФЛ первого обособленного подразделения получается часть налога излишне удержанной (так и отражается при выгрузке отчета за 1 квартал).
Можно ли сдать 6НДФЛ с суммой излишне перечисленной? И как потом закрыть это излишнее перечисление?
По факту, это налог был учтен в новом обособленном подразделении в марте (уменьшен на сумму льготы), т.е. сотрудница в рамках ООО получила всё верно, с учетом пересчитанной льготы. Можно ли во втором обособленном подразделении указать эту сумму, как возвращенную сотруднику?
Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить оба отчета. в 2 НДФЛ за год тоже возникнет этот вопрос при формировании справок за год