Как закодировать уточненку по НДС

РаспечататьВ избранноеОтправить на почту

В разделах 8 и 9 уточненной декларации по НДС по строке 001 нужно проставить признак актуальности ранее поданных сведений:

  • «1» – если первичные сведения верны и актуальны. При этом в остальных строках «правильного» раздела ставятся прочерки;
  • «0» – если в начальной декларации раздел не представлялся или содержал ошибки, для исправления которых, собственно, и подается уточненка. В этом случае в разделы 8 или 9 переносятся без изменений данные из первичной декларации (то есть те, что с ошибками), а правильные показатели отражаются в приложениях к этим разделам. В приложениях тоже нужно поставить признак актуальности «0».

Об этом – письмо ФНС от 21.03.2016 № СД-4-3/4581@.

Что делать, если вы ошиблись с признаком актуальности, узнайте здесь.

 

Получать уведомления о важных налоговых изменениях

Оформить подписку

 

Оставить комментарий

Получить e-mail уведомление об ответе
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения